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退稅申請書合集9篇

退稅申請書合集9篇

在當今不斷髮展的世界,我們每個人都可能要用到申請書,申請書可以使我們的願望得到合理表達。我們該怎麼寫申請書呢?以下是小編幫大家整理的.退稅申請書9篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

退稅申請書合集9篇

退稅申請書 篇1

打電話給地稅局專管員,要一份地方稅種補(退)稅申請表,填好蓋章送地稅局專管員簽字,然後去櫃檯辦理退稅。

這個不僅僅是退個人所得稅的問題,你上個月還多報了個人收入,這個申報記錄也必須改正,不然到了年末地稅局做全年資料審查的時候會有麻煩。

退稅申請書 篇2

根據《中華人民共和國稅收徵收管理法》第三十條規定:納納稅人自結算繳納稅款之日起3年內發現多繳的可以向稅務機關申請誤徵退稅。

申請企業需提供誤徵稅款退稅所屬期納稅申報資料和完稅證明原件、影印件;提交《退稅(抵稅)申請審批表》及書面申請。

核准程式:

1.納稅人將《退稅(抵稅)申請審批表》及有關資料報送主管徵收、檢查分局核准。

2.稅收宣傳諮詢視窗對納稅人提供的資料進行稽核。即時核對電腦中納稅人已繳稅款記錄,稽核無誤的,加蓋“經稽核與原件無誤”字樣。

3.屬誤徵稅款退稅的,於受理當日將文書資料送徵收分局徵收科、檢查分局主管科室稽核。

4.徵收、檢查分局主管科室應在10個工作日內調查稽核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見,並將所有資料報送分局分管領導稽核。

5.分局分管領導在3個工作日內稽核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個工作日將審批表內容和稽核意見錄入電腦,將一聯《退稅(抵稅)申請審批表》交稅收宣傳諮詢視窗送達納稅人,一聯留存本科,其餘聯次和全部資料送計財科(檢查分局主管科室應將其餘聯次和全部資料交分局辦公室轉送徵收分局計財科)。

6.計財科應在5個工作日內對稽核同意退稅的開出《收入退還書》送國庫辦理退稅手續。

7.稅收宣傳諮詢視窗應在2個工作日內通知納稅人到視窗領取《退稅(抵稅)申請審批表》。

增值稅退稅申請報告,大致如下:

增值稅申請退稅報告

****國稅局:

我公司是*************(基本情況)。根據***規定,我公司為免稅企業。

X月份,我公司銷售收入XX元(企業經營狀況。)由於XX原因,被扣繳增值稅XX元。

根據**規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

特此報告,請核准!

  **********公司(公章)

  年月日

退稅申請書 篇3

杭州市下城區國稅局:

茲有杭州XXXX有限公司, 稅號:330103768XXXXXX。 20xx年銷售收入:XXXX元, 20xx年應納稅所得額:XXXX元, 已繳所得稅:XXX元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:XXX元,實際減免所得稅額:XXX元,應退稅額:XXX元。 特此申請企業所得稅退稅,申請退稅額:XXXX元。望批准!

  申請人:杭州XXXX有限公司

  日 期:20xx年8月21日

退稅申請書 篇4

XX稅務局:

我公司為××(型別)企業,××年度年終彙算中,彌補××年度虧損×元后,全年應繳所得稅額×元,已預繳了×元,多繳×元,現申請退稅,所得稅退稅申請書3篇。

以上妥否,請批示。

  申請人:XXXX單位

  年 月 日

退稅申請書 篇5

__稅局:

本公司****。因__年__月__日在申報稅款所屬期為__年__月__日至__年__月__日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度彙算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為至__年__月__日,申報成功,該筆稅款是¥__元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥__元。

請予核准。

特此說明!

  ******單位

  __年__月__日

退稅申請書 篇6

**********稅局:

本公司********************(納稅編碼:********)。因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度彙算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度彙算清繳,已申報成功,無欠稅現象。

稅務登記型別:私營合夥企業

開戶行:**銀行

銀行賬號:********

特此說明!

******單位名字

20xx-7-25

退稅申請書 篇7

××稅務局:

我公司於20xx年度年終彙算中,全年應繳所得稅額××元,已預繳了××元,多繳××元,現申請退稅。

請給予批覆!

  ××公司

  年 月 日

退稅申請書 篇8

____國稅局:

我公司是________________(基本情況)。 根據____規定,我公司為免稅企業。

____月份,我公司銷售收入________元(企業經營狀況。)由於________原因,被扣繳增值稅________元。

根據____規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

特此報告,請核准!

  ___________公司(公章)

  ____年____月____日

退稅申請書 篇9

金昌市國稅局:

20xx年9月,我公司向貴局申報並上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現申請退稅。

請給予批覆!

納稅識別號:

納稅編碼號:

開戶行名稱:

開戶行收款帳號:

申請退款金額:Y3200元

稅款所屬期:20xx年9月

  申請單位:金昌市汽車銷售有限公司

  20xx年2月21日

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